Page 455 - Annual Report 2022 - PLN Indonesia Power
P. 455

Tata Kelola Perusahaan
                                           (Governansi Korporat)
                                             Corporate Governance

                                                                                                       Audit Internal
                                                                                                        Internal Audit




            4.  Kegiatan Pendukung Audit Lainnya               4.  Other Audit-Supporting Activities
               Sepanjang tahun 2022, Satuan  Internal Audit  juga melakukan      Throughout 2022, the Internal Audit Unit carried out other audit
               kegiatan pendukung audit lainnya, antara lain:     supporting activities, among others:
               1.  Melaksanakan pendampingan Audit Laporan Keuangan Tahun   1.  Assisting the 2022 Financial Statements audit by Tanudiredja,
                 2022 oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan;  Wibisana, Rintis & Partners Public Accountant Firm;
               2.  Melaksanakan pendampingan BPK RI terkait Pemeriksaan   2.  Assisting the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK
                 dengan Tujuan Tertentu serta pendampingan terhadap   RI) related to the audit for specific purpose and assisting on
                 Pemeriksaan Pendahuluan atas Kepatuhan Pengelolaan   the Preliminary Audit of Revenue Management and Electricity
                 Pendapatan dan Biaya Penyediaan Tenaga Listrik;    Supply Cost compliance;
               3.  Melaksanakan pendampingan BPKP Perwakilan Provinsi DKI   3.  Assisting the Financial and Development Supervisory Agency
                 Jakarta terkait reviu Peningkatan Penggunaan Produk Dalam   of Jakarta Province in reviewing the increase of domestic
                 Negeri (P3DN) dalam rangka Bangga Buatan Indonesia (BBI);  product use (P3DN) in the event of Proud of Indonesian
                                                                    Products (BBI) campaign;
               4.  Melaksanakan audit atas usulan penghapusan Aset Tetap   4.  Auditing the proposed writing off of  Non-Operating Fixed
                 Tidak Beroperasi;                                  Assets;
               5.  Melaksanakan  pendampingan  SPI  PLN  terkait  Fact  Finding   5.  Assisting Internal Control Unit (SPI) of PLN concerning the
                 Pengadaan Barang/Jasa di Sub-Holding dan Anak Perusahaan,   Fact Finding of Goods/Service Procurement in Sub-holdings
                 serta pendampingan dalam pelaksanaan audit Subsidi Listrik   and Subsidiaries, and assisting in the audit of Electricity
                 Tahun Anggaran 2022.                               Subsidies of FY 2022.

            5.  Quality Assurance Review                       5.  Quality Assurance Review
               Untuk memastikan dan terus meningkatkan kualitas audit,      To assure and improve the audit quality, the Internal Audit Unit
               Satuan Internal Audit mengimplementasikan program asurans   implemented Quality Assurance Review program, performed by
               dan perbaikan kualitas (Quality Assurance Review) yang dilakukan   PT Bina Audita Indonesia as the independent party. This program
               oleh PT Bina Audita Indonesia sebagai pihak independen. Penilaian   was conducted to identify the compliance of the internal audit
               ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian aktivitas audit internal   with the code of conduct, generally applicable internal audit
               dengan kode etik, definisi dan standar audit internal yang berlaku   definition and standards, internal audit activities efficiency
               umum, efisiensi dan efektivitas kegiatan audit internal, serta   and effectiveness, and opportunity for internal audit quality
               mengidentifikasi peluang untuk perbaikan dan peningkatan   improvement. Based on the performed assessment in 2022, the
               pelaksanaan audit internal. Dari asesmen yang telah dilakukan   Internal Audit Unit is rated Partially Conform to the Standards
               pada tahun 2022,  Satuan Internal Audit dinilai Partially Conform   and Code of Conduct of Internal Auditor in overall.
               (sebagian sesuai) terhadap kesesuaian dengan Standar dan Kode
               Etik Profesi Auditor Internal secara keseluruhan.


            Kebijakan dan Frekuensi Rapat Audit Internal Bersama Direksi,
            Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit
            Policies and Frequency of Internal Audit Meeting with the Board of Directors,
            Board of Commissioners, and/or Audit Committee

            Sesuai dengan Piagam Internal Audit, Satuan Internal Audit   In accordance with the Internal Audit Charter, Internal Audit Unit
            mengadakan rapat secara berkala maupun insidentil dengan Direksi,   holds regular and incidental meetings with the Board of Directors,
            Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit dengan agenda antara lain   Board of Commissioners, and/or Audit Committee, on some
            terkait: Perkembangan rencana audit tahunan, Laporan Hasil Audit   agendas, among others: Progress on the annual audit plan, audit
            dan status implementasi tindakan perbaikan.        reports and status of the corrective measure implementation.
















                                                                                             2022 Annual Report
            www.plnindonesiapower.co.id                                                                       455
                                                                                             PT PLN Indonesia Power
   450   451   452   453   454   455   456   457   458   459   460