Page 420 - Annual Report 2022 - PLN Indonesia Power
P. 420
Powering Sustainable
and Prosperous Future
Komite-Komite Di Bawah Dewan Komisaris
Committees under the Board of Commissioners
Aktivitas Pengawasan Komite Audit
Audit Committee Supervisory Activities
Selain melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan In addition to reviewing financial information to be published by
dikeluarkan Perusahaan, Komite Audit berkewajiban membuat the Company, the Audit Committee has the responsibility for
laporan berkala, yaitu laporan triwulan, semester dan tahunan yang making periodical reports, i.e., quarterly, biannual and annual
berisi hal-hal yang telah dilakukan oleh Komite Audit tahun 2022 reports containing activities performed by the Audit Committee
berdasarkan penugasan Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2022, throughout 2022 in accordance with the assignment by the Board
Komite Audit telah melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka of Commissioners. Throughout 2022, the Audit Committee has
pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan program performed the following duties and responsibilities according to its
kerja yang telah disusun, antara lain: work program:
1. Menyusun dan mengevaluasi Program Kerja Komite; 1. Preparing and evaluating Committee Work Program;
2. Melakukan telaah atas Laporan Hasil Pemeriksaan Audit 2. Analyzing the Internal Audit Result Report and holding
Internal serta melakukan rapat koordinasi/ pertemuan dengan coordination meetings with the Department of Internal Audit to
Department of Internal Audit untuk mengawasi progress tindak monitor the progress of follow-up on the audit findings;
lanjut atas temuan audit;
3. Rapat internal Komite Audit dengan Komite Manajemen Risiko; 3. Holding internal meetings with the Risk Management Committee;
4. Rapat evaluasi kinerja Perusahaan dan pelaksanaan GCG antara 4. Holding meetings to evaluate Company performance and GCG
Komite Audit dengan Corporate Secretary; implementation with the Corporate Secretary;
5. Rapat dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Department of 5. Holding meetings with Public Accountant Firm and Department
Internal Audit mengenai rencana pemeriksaan tahunan dan hasil of Internal Audit to discuss annual audit plan and result of the
audit rutin atau khusus KAP di lingkungan Indonesia Power. firm’s regular/special audit in Indonesia Power;
Kunjungan Komite Audit
Audit Committee Visit
Guna memberikan motivasi kepada seluruh unit Perusahaan dan To motivate all units in the Company and obtain information,
untuk mendapatkan informasi, klarifikasi dan gambaran atas clarification and representation on the progress/development and
kemajuan/perkembangan serta permasalahan yang dihadapi issues faced by the units, the committees conducted visitation
unit, komite melakukan kunjungan atas persetujuan dari Dewan with the approval from the Board of Commissioners. In 2022, the
Komisaris. Pada tahun 2022, Komite Audit melakukan kunjungan ke Committee visited BMPP Nusantara-1 Ambon project on May 24,
Proyek BMPP Nusantara-1 Ambon tanggal 24 Mei 2022, lokasi site 2022, MHPP Harjosari on August 31, 2022, HPP PB Sudirman Mrica
PLTM Harjosari pada tanggal 31 Agustus 2022, PLTA PB Sudirman PGU on September 14, 2022, DGPP Pesanggaran on October 20,
Mrica PGU tanggal 14 September 2022, PLTDG Pesanggaran tanggal 2022 and Grati POMU on December 19, 2022.
20 Oktober 2022, Grati PGU tanggal 19 Desember 2022.
Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Komite Audit 2022
Trainings and Competency Building of Audit Committee
Pada tahun 2022, pelatihan Komite Audit selama tahun 2022 telah In 2022, the following training was attended by Mr. Afif Farihin as
diwakili oleh Sdr. Afif Farihin dengan pelatihan sebagai berikut: the representative of the Audit Committee:
Lembaga Waktu
Nama Nama Workshop/Seminar Penyelenggara Pelaksanaan Lokasi
Name Title of Workshop/Seminar Location
Host Time of Activity
Afif Farihin Pelatihan Pengembangan Metodologi Audit SPI BPKP 7-9 Desember PT PLN (Persero) Unit
Terintegrasi dalam Peningkatan Efektivitas Risk 2022 Induk Distribusi Jawa
Management, Internal Control dan Governance December 7-9, Timur - Surabaya
Training on Development of Integrated SPI Audit 2022 PT PLN (Persero) Unit
Methodology in Improving the Effectiveness of Risk Induk Distribusi Jawa
Management, Internal Control and Governance Timur - Surabaya
420 Laporan Tahunan 2022 www.plnindonesiapower.co.id
PT PLN Indonesia Power